2018年度中国共产主义青年团韶关市委员会预算公开
2018年度中国共产主义青年团韶关市委员会
预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能。
2018 预算组成单位共1个:中国共产主义青年团韶关市委员会(简称:团市委),下设5个部(室):办公室、城乡部、组宣部、统联部和学校部。团市委的主要职能是:贯彻执行市委和团省委的工作部署,制定我市共青团发展战略、年度计划和改革的总体规划及相关配套措施,并推动实施,指导各级团组织开展工作。组织青年学习理论,进行爱国主义、集体主义教育,推荐优秀团员入党。组织青年开展各项劳动、突击活动和青年志愿者活动。密切与其他市青年的合作,加强与港澳台青年的团结,维护青少年合法权益,领导少先队开展思想教育和劳动实践活动。
(二)人员构成情况。
团市委机关行政编制14名,实有在职人员13名,后勤工作人员2名。
(三)预算年度的主要工作任务。
引导各类青、少年开展各项活动,组织韶港澳台青少年交流合作发展,深入城乡开展青年创新创业活动和青年志愿者活动,积极推进共青团网络宣传和网上共青团建设工作,开展团干部培训,联合高校为新生代产业工人争取继续教育机会,开展青年社会组织孵化培育活动,完成共青团韶关市委员会第十六次代表大会等活动。
(四)主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算432.87万元,其中:一般公共预算拨款432.87 万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。比上年减少18万元,减少100%,原因是:18万元为17年圆梦计划经费,由福彩给予经费支持,18年圆梦计划经费已纳入本单位年初预算。
三、支出预算说明
2018年支出预算432.87万元,其中:一般公共预算拨款安排支出432.87万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分:
(一)基本支出预算257.87万元,占预算拨款支出的60%,比上年增加74.45万元,增加41%,原因是单位调入人员,人员数量增加,经费相应增加。其中:工资福利支出178.64万元,商品和服务支出49.67万元,对个人和家庭的补助29.56万元。
(二)项目支出预算175万元,占预算拨款支出的40%,与上年预算相比,增长230%,原因是根据《广东共青团改革方案》要求增加了项目。其中:其中:001项目2018年圆梦计划专项经费18万元(用于2018年圆梦计划专项经费,该项目与上年持平);002项目2018年青少年服务活动经费87万元(用于2018年中小学团队活动,青年社会组织孵化培育,韶港澳台青少年交流合作发展等,该项目属于整合项目,无对比情况);003项目2018年团组织建设及宣传工作专项经费45万元(用于共青团韶关市第十六次代表大会,团干部培训等活动,该项目属于整合项目,无对比情况);004项目2018年其他活动经费15万元(用于伙伴同行青少年社区矫正、“青年同心圆计划”韶港澳台青少年交流合作发展,该项目为新增项目,无对比情况);005项目2018韶关市青年联合会委员培训班之十九大精神专题培训10万元,(用于2018韶关市青年联合会委员培训班之十九大精神专题培训,该项目为新增项目,无对比情况)。
四、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为4.5万元,与上年数相比持平。按资金来源分,财政拨款4.5万元,其他资金0万元;按具体项目分,因公出国(境)支出0.5万元,公务用车购置及运行维护支出2万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2万元),公务接待费支出2万元。
五、其他需要说明的情况
(一)机关运行经费一般公共预算47.6万元,包括办公7.1万元、印刷费1万元、邮电费2万元、差旅费5万元、会议费2万元、福利费0.1万元、日常维修费0.6万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费1.5万元、电费2.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2万元、其他费用23.8万元。
(二)政府采购预算1万元,包括台式计算机1万元。
(三)预算绩效目标情况。2018年,主要工作目标有:完成2018年圆梦计划目标、加强团组织建设及宣传、落实青少年服务工作、组织韶关市青年联合会委员培训班之学习十九大精神专题培训等5项工作,实施5个项目,依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。
(四)国有资产占有情况(固定资产情况)。截至2017年12月31日,本单位固定资产为685568.93万元。分布构成:主要由通用设备及专用设备构成。固定资产构成:一是办公电脑、打印机、复印机及办公桌椅等通用设备合计40.71万元,二是专用设备,包括公务用车27.5万元,DARMS文档资料综合管理软件V5.0 0.35万元。与上年相比,本年固定资产增加3.99万元主要用于购买台式计算机、挂式空调。
本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。无价值50万元以上大型设备。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况:本单位18年无国有资本经营预算拨款收支。
(六)专业名词解释。
1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。
3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。